پایان سالی پر از نوسان و دستاورد برای پتروشیمی فنآوران؛ آیا سهامداران با لبخند سالن مجمع را ترک خواهند کرد؟

به گزارش سرویس پتروشیمی ماهخبر، شرکت پتروشیمی فنآوران در سال ۱۴۰۳ با تکیه بر یکی از قویترین مدیریتهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، عملکردی بسیار مثبت و فراتر از انتظارات ثبت کرد. رویکرد مدیرعامل در این سال بر سه محور اصلی یعنی تأمین پایدار خوراک، حفظ ثبات در تولید و افزایش سهم فروش صادراتی متمرکز بود.
به گزارش سرویس پتروشیمی ماهخبر، شرکت پتروشیمی فنآوران در سال ۱۴۰۳ با تکیه بر یکی از قویترین مدیریتهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، عملکردی بسیار مثبت و فراتر از انتظارات ثبت کرد. رویکرد مدیرعامل در این سال بر سه محور اصلی یعنی تأمین پایدار خوراک، حفظ ثبات در تولید و افزایش سهم فروش صادراتی متمرکز بود.
این سیاستها در شرایطی اجرا شد که بسیاری از پتروشیمیهای کشور با چالشهای جدی در حوزه تولید و سودآوری مواجه بودند، اما شفن با حفظ راندمان بالا و بهرهوری عملیاتی، توانست جایگاه ممتاز خود را در میان شرکتهای پتروشیمی متانولی تثبیت کند.
یکی از مهمترین نقاط قوت پتروشیمی فنآوران در سال ۱۴۰۳، مدیریت موفق در حوزه تأمین خوراک بود. این شرکت با تنظیم قراردادهای منعطف با پالایشگاههای گاز جنوب کشور مانند فجر جم، بیدبلند و مارون، توانست جریان گاز طبیعی موردنیاز را تا حد زیادی در طول سال حفظ کند.
در دوره پیک مصرف زمستان که اکثر پتروشیمیها با قطعی گاز و افت تولید مواجه شدند، شفن بهواسطه تعامل مؤثر با وزارت نفت و مدیریت مصرف داخلی، توانست وقفههای تولیدی را به حداقل برساند. این موضوع، یکی از تفاوتهای کلیدی عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا بود.
در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، پتروشیمی فنآوران موفق شد با ضریب بهرهبرداری بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت اسمی، تولید پایدار و قابل توجهی از متانول، اسید استیک و منوکسید کربن داشته باشد.
شرکت با اجرای پروژههای بهینهسازی و کاهش توقفات اضطراری از طریق سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)، توانست روند تولید را بدون وقفه اساسی حفظ کند. این پایداری عملیاتی در صنعت پتروشیمی یک مزیت کلیدی محسوب میشود و بازتاب آن در صورتهای مالی و جذب بازارهای صادراتی بهوضوح دیده شد.
در حوزه فروش نیز شفن عملکرد بسیار مناسبی داشت. در بخش صادرات، با تمرکز بر بازارهای آسیای جنوب شرقی بهویژه هند و چین، قراردادهای پایداری تنظیم شد که با توجه به اختلاف نرخ ارز نیمایی و نرخ جهانی، حاشیه سود قابل توجهی را برای شرکت به همراه داشت.
در بازار داخلی نیز با حفظ سهم بازار و فروش به صنایع پاییندستی، درآمد ریالی تثبیت شد. برآورد میشود که شرکت در سال ۱۴۰۳ رشد حدود ۲۵ درصدی در درآمد ارزی نسبت به سال گذشته ثبت کرده باشد؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر سود خالص شرکت خواهد داشت.
با وجود دستاوردهای مهم، شرکت با چند چالش ساختاری نیز روبرو بود. از جمله مهمترین آنها میتوان به افزایش هزینه خوراک بهدلیل تغییرات فرمول قیمتگذاری گاز، نوسانات نرخ ارز نیمایی، محدودیتهای صادراتی در برخی ماهها (بهویژه زمستان) و رقابت فشرده با سایر پتروشیمیهای متانولی اشاره کرد. با این حال، مجموعه مدیریتی شفن توانست با سیاستهای کنترلی، این تهدیدات را به حداقل برساند و مانع اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد سالانه شود.
با توجه به مجموعه شرایط ذکر شده، پیشبینی میشود که مجمع عمومی شرکت پتروشیمی فنآوران در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ با فضای مثبت و حمایت گسترده سهامداران برگزار شود. صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد بدون ابهام خاصی تصویب خواهد شد و با توجه به سودآوری بالا، پیشبینی میشود حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از سود خالص بهصورت نقدی تقسیم گردد. انتظار میرود DPS بین ۲٬۵۰۰ تا ۳٬۰۰۰ تومان تعیین شود. همچنین، انتخاب حسابرس، تعیین روزنامه رسمی و تصویب پاداش هیئتمدیره نیز بدون مخالفت عمده انجام خواهد شد.
پتروشیمی فنآوران در سال ۱۴۰۳ با اتکا به مدیریت کارآمد، بهرهبرداری حداکثری، فروش صادراتی مؤثر و تعامل قوی با نهادهای حاکمیتی، یکی از درخشانترین دورههای عملکرد خود را ثبت کرد.
با وجود چالشهای اقتصاد کلان و محدودیتهای انرژی، شرکت موفق شد تعادل عملیاتی را حفظ کند و سودآوری مناسبی به دست آورد. در صورت تداوم این روند در سال ۱۴۰۴ و اجرای پروژههای توسعهای احتمالی، میتوان انتظار داشت که جایگاه این شرکت در میان لیدرهای صنعت پتروشیمی تثبیت و حتی ارتقاء یابد.
برچسب ها :پتروشیمی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰